预算执行及财务收支、内部控制及风险评估 等审计服务项目市场调研公告

2025-01-09审计部

我院拟对2024年度预算执行及财务收支、内部控制及风险评估等审计服务项目进行市场调研,欢迎符合条件的企业报名参加。

一、调研内容

1.2024年度财政资金专项审计;

2.书记、院长2024年度任期经济责任审计;

3.内部控制审计及风险评估,并对医院经济管理、风险防控等进行指导、建议、咨询和培训等;

4.2024年度预算执行及财务收支审计;

5.中层干部任期经济责任审计。

二、调研时间

自挂网后起至2025年1月14日17:00止(北京时间),截止时间后收到的报名无效。

三、参与资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行服务所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加本次活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。

四、调研资料提交

1.报价函;

2.法定代表人授权书或单位介绍信;

3.被授权人身份证、联系电话;

4.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本(三证合一的只需提供加载统一社会信用代码的营业执照副本)复印件。

以上资料加盖公司鲜章后扫描为一份PDF格式文件,文件名为项目名称+公司全名,发送至邮箱245547287[at]qq[dot]com。注:请严格按照以上要求提供资料,否则将视为无效报名。

 

联系人:付老师 

联系方式   电话:028-68705032   QQ:84647344

 

附件:报价函.docx

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